총 재정규모 : 4조 8,425억원   ( ※ 2023~2027 중기지방재정계획에 근거함 )
(단위 : 백만원)
구분 | 합계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 연평균 신장률 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입합계 | 4,842,512 | 929,792 | 950,211 | 969,313 | 989,995 | 1,003,201 | 1.9 | |
지방세수입 | 664,876 | 116,883 | 125,418 | 134,713 | 144,815 | 143,047 | 5.2 | |
세외수입 | 226,396 | 45,379 | 44,870 | 45,094 | 45,423 | 45,630 | 0.1 | |
의존재원 | 3,379,235 | 649,248 | 663,880 | 678,873 | 688,644 | 698,590 | 1.8 | |
보전수입및내부거래 | 572,003 | 118,282 | 116,043 | 110,632 | 111,112 | 115,934 | △0.4 | |
세출합계 | 4,842,512 | 929,792 | 950,211 | 969,313 | 989,995 | 1,003,201 | 1.9 | |
① 경상지출 | 1,154,577 | 225,186 | 222,003 | 228,626 | 236,952 | 241,810 | 1.8 | |
행정운영경비 | 677,598 | 132,490 | 134,080 | 135,658 | 138,036 | 143,047 | 1.0 | |
재무활동 | 443,868 | 86,522 | 80,899 | 86,880 | 92,781 | 96,786 | 3.0 | |
예비비 | 33,111 | 6,174 | 7,024 | 6,088 | 6,837 | 6,988 | 3.7 | |
② 투자가용재원 | 3,687,936 | 704,607 | 728,209 | 740,687 | 753,042 | 761,391 | 2.0 |
세입·세출 전망
- 총 세입규모 : 4조 8,425억원
- 지방세 및 세외수입 등 자체재원 : 8,913억원(18.4%)
- 조정교부금, 국·시비보조금 등 의존재원 : 3조 3,792억원(69.8%)
- 보전수입 및 내부거래 : 5,720억원(11.8%)
- 총 세출규모 : 4조 8,425억원
- 행정운영경비 및 재무활동 : 1조 1,215억원(23.1%)
- 예비비 : 331억원(0.7%)
- 투자가용재원 : 3조 6,879억원(76.2%)
4년간의 재정 운영계획
- 탈루·은닉 세원의 적극적 발굴을 통해 자주재원을 확충하고, 지역사회 안전망 강화 및 민생경제 안정 등 구정 역점사업에 대한 적극적인 투자로 효율적 재원 배분을 유도
- 국가재정운용계획과 연계성을 확보하여 국가의 정책 방향 아래 구 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책 실현
- 민선 8기 공약사업 및 시·구 공동협력사업 등 주요 구정 업무의 원활한 추진을 위하여 선택과 집중을 통한 전략적인 재원 배분
- 자주재원 확충 및 합리적인 재원 배분 등 효율적 재정 운용
- 재원의 효율적 배분을 위한 페이고(Pay-Go) 원칙 적용
- 사업평가 결과에 따라 성과 미흡 또는 부진사업 축소·폐지
- 행사·축제 예산에 대한 사전심사 및 사후평가 강화로 예산 효율화 추진
- 일자리 창출, 안전관리 기능 강화 등 주민생활 안정 및 지역경제 활성화