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재정 운영계획(4년)

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총 재정규모 : 5조 1,652억원   ( ※ 2024~2028 중기지방재정계획에 근거함 )

(단위 : 백만원)

‘24년~’28년 재정 운영계획이며 구분, 합계, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 연평균 신장률 등의 내용을 보여줍니다.
구분 합계 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 구성비
세입합계 5,165,214 990,619 1,012,733 1,039,732 1,052,560 1,069,571 100
지방세수입 526,281 102,643 106,272 110,076 101,572 105,718 13.7
세외수입 248,142 49,708 48,858 49,591 49,947 50,038 4.7
의존재원 3,587,997 677,282 699,737 721,425 737,827 751,728 69.8
보전수입및
내부거래
802,786 160,982 157,865 158,640 163,214 162,085 11.8
세출합계 5,165,214 990,619 1,012,733 1,039,732 1,052,560 1,069,571 100
① 경상지출 1,256,895 243,061 245,460 250,768 256,249 261,357 23.8
행정운영경비 686,026 134,306 135,751 137,276 138,817 139,876 13.9
재무활동 540,502 102,681 103,636 107,419 111,358 115,408 9.2
예비비 30,367 6,073 6,073 6,073 6,073 6,073 0.7
② 투자가용재원 3,908,319 747,559 767,272 788,963 796,311 808,213 76.2

세입·세출 전망

  • 총 세입규모 : 5조 1,652억원
    • 지방세 및 세외수입 등 자체재원 : 8,771억원(17.0%)
    • 조정교부금, 국·시비보조금 등 의존재원 : 3조 4,692억원(67.4%)
    • 보전수입 및 내부거래 : 8,028억원(15.6%)
  • 총 세출규모 : 5조 1,652억원
    • 행정운영경비 및 재무활동 : 1조 2,265억원(31.4%)
    • 예비비 : 304억원(2.5%)
    • 투자가용재원 : 3조 9,083억원(75.7%)

4년간의 재정 운영계획

  • 탈루·은닉 세원의 적극적 발굴을 통해 자주재원을 확충하고, 지역사회 안전망 강화 및 민생경제 안정 등 구정 역점사업에 대한 적극적인 투자로 효율적 재원 배분을 유도
  • 국가재정운용계획과 연계성을 확보하여 국가의 정책 방향 아래 구 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책 실현
  • 민선 8기 공약사업 및 시·구 공동협력사업 등 주요 구정 업무의 원활한 추진을 위하여 선택과 집중을 통한 전략적인 재원 배분
  • 자주재원 확충 및 합리적인 재원 배분 등 효율적 재정 운용
    • 재원의 효율적 배분을 위한 페이고(Pay-Go) 원칙 적용
    • 사업평가 결과에 따라 성과 미흡 또는 부진사업 축소·폐지
    • 행사·축제 예산에 대한 사전심사 및 사후평가 강화로 예산 효율화 추진
  • 일자리 창출, 안전관리 기능 강화 등 주민생활 안정 및 지역경제 활성화
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자료담당부서

  • 자료담당부서

    기획예산과 서솔미

  • TEL

    2091-2605

  • 최종수정일

    2024-01-26

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